東莞稅企通發(fā)票核銷操作流程
(本流程只適用于增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票網(wǎng)上核銷)
一、納稅人用自己的納稅識(shí)別號(hào)登入稅企通。在菜單模塊中選擇“預(yù)約”模塊點(diǎn)擊進(jìn)入。
二、進(jìn)入辦稅預(yù)約模塊后點(diǎn)擊“增值稅專用發(fā)票核銷”
三、進(jìn)入預(yù)約模塊后填入預(yù)約信息,完成后點(diǎn)擊提交即可:
填寫預(yù)約信息時(shí)需注意:
1. 發(fā)票按月份匯總填寫(與原發(fā)票存根聯(lián)匯總單填寫要求一致,即同一月份開具的發(fā)票匯總錄入為一行)
2. 發(fā)票類型代碼對(duì)應(yīng)的發(fā)票種類為:1140——廣東增值稅專用發(fā)票、20620——廣東增值稅普通發(fā)票(中文二聯(lián)電腦版)、21570——廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票。
四、等待稅局處理預(yù)約信息。
稅局在每個(gè)工作日中午12:00、下午17:00各處理一次預(yù)約信息并反饋結(jié)果。
五、在稅企通預(yù)約模塊查詢出處理后的反饋信息,將顯示通過的反饋信息核對(duì)無誤后打印出回執(zhí)表。
六、攜帶打印出的回執(zhí)表及核銷所需其他資料(回執(zhí)表需蓋發(fā)票專用章,填好所需新購(gòu)的發(fā)票種類及份數(shù),購(gòu)票員簽名,填上聯(lián)系電話和填表日期)直接到發(fā)票發(fā)售窗口新購(gòu)發(fā)票。
附一核銷所需資料:
增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票——發(fā)票存根聯(lián)封面、開票明細(xì)或發(fā)票原件;若有作廢發(fā)票需帶發(fā)票原件一式三聯(lián)(普通發(fā)票二聯(lián));若有負(fù)數(shù)發(fā)票需帶負(fù)數(shù)發(fā)票、對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票、紅字發(fā)票通知單。
附二核銷回執(zhí)樣表:
下載該文件:東莞稅企通發(fā)票核銷操作流程
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